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内部审计
内部审计文章列表
[
内部审计
]
突出重点深化部门预算审计
郑中淮
09-26
[
内部审计
]
重视企业内部审计风险
10-29
[
内部审计
]
内部审计职业界面临的挑战和机遇
杨荣美
08-06
[
内部审计
]
内部控制制度安排更着重于风险控制
08-28
[
内部审计
]
浅析内部审计风险的成因与防范
王铁兵
08-27
[
内部审计
]
企业内部审计存在的问题与对策
杜 剑
08-23
[
内部审计
]
基于内部审计视角的公司风险管理体系研究
马 睿
08-19
[
内部审计
]
内部审计沟通方式及其有效性和及时性的研究
司春萍
08-12
[
内部审计
]
企业内部审计职能的界定
黄 琼
08-12
[
内部审计
]
高职院校建设项目跟踪审计初探
刘丽丽
08-11
[
内部审计
]
应收账款管理审计探讨
陈晓芳 …
08-07
[
内部审计
]
强化事业单位内部审计服务性的几点思考
辛金斐
08-07
[
内部审计
]
地质勘探单位内部审计之我见
刘小兰
08-06
[
内部审计
]
论加强内部审计作业过程的质量控制
张云峰
08-05
[
内部审计
]
关于基本建设项目内部审计的若干探讨
李星挑
08-04
[
内部审计
]
后股改时代基于公司治理的内部审计问题研究
陈 强
08-01
[
内部审计
]
简论立体效益审计模式的框架体系
07-31
[
内部审计
]
推行审计公告制度 打造阳光政府
孙家春 王…
07-30
[
内部审计
]
审计有风险准则来导航
钟注
07-30
[
内部审计
]
学习独立审计准则的几点体会
07-25
[
内部审计
]
如何发挥民营企业内部审计作用
李林
07-11
[
内部审计
]
上市公司内部审计中的问题及其改进
王章渊
06-18
[
内部审计
]
内审,掀起你的盖头来--—个外行眼中的内审
06-05
[
内部审计
]
企业内部审计机构设置的建议
05-27
[
内部审计
]
关于中国内部审计准则制定的若干问题(七)
02-29
[
内部审计
]
案例中分析内部审计的发展
02-21
[
内部审计
]
国库集中支付环境下的高校内部审计
张超豪
05-22
[
内部审计
]
现代企业制度下内部审计的思考
迟颖 吴…
06-02
[
内部审计
]
美国财务报告内部控制审计准则变化解析
阚京华 …
06-03
[
内部审计
]
我国大型商业银行内部审计系统治理问题初探
何世彦
06-03
[
内部审计
]
[图文]
企业集团内部控制失效及其对策
孙忠强
06-11
[
内部审计
]
[图文]
企业内部审计探讨
李英
06-16
[
内部审计
]
[图文]
对人民银行内审部门开展绩效审计的初探
刘赛英
06-16
[
内部审计
]
[图文]
基于公司治理框架下的内部审计创新
赵曙光 …
06-17
[
内部审计
]
[图文]
如何开展建设项目投资效益审计
王刚
06-23
[
内部审计
]
[图文]
独立审计责任结构问题探讨
曾爱军
06-23
[
内部审计
]
[图文]
企业财务“三级内审”的实施与管理
梁君
06-27
[
内部审计
]
[图文]
从IIA《内部审计实务标准》看我国软件企业内部审计的完善
朱萍 徐喆…
06-30
[
内部审计
]
[图文]
美国关于内部控制审计准则的改变
杨辉
06-30
[
内部审计
]
[图文]
高校内部审计风险及其控制
王黎明
07-02
[
内部审计
]
浅谈内部审计及其必要性
社张欣
11-07
[
内部审计
]
关于加强财、税、库、行联系的建议
臧建成
11-07
[
内部审计
]
试述企业内部审计的职能
王敏
11-07
[
内部审计
]
浅谈内部审计与公司治理
史国庆 刘…
11-17
[
内部审计
]
建设项目征地拆迁审计应关注五个关键环节
徐嵩舜
12-21
[
内部审计
]
注重“视野、视程、视点”的统一努力提升财政审计层次
刘万平
01-07
[
内部审计
]
采用分析法查处假发票的几个要点
01-19
[
内部审计
]
浅论内部管理审计
季宏永
03-18
[
内部审计
]
风险管理审计研究
孟焰 潘…
04-07
[
内部审计
]
商业银行舞弊审计策略及方法
芦联合
04-10
[
内部审计
]
基建项目内部审计风险与审计策略
彭伟
04-12
[
内部审计
]
工程项目效益审计问题及对策
陈启蕴 …
04-12
[
内部审计
]
对企业内部控制审计的探讨
黄辉
04-29
[
内部审计
]
发挥内审职能提高依法治校水平
杨树林
05-21
[
内部审计
]
商业银行,内审质量控制,风险管理
陈小兰 …
06-01
[
内部审计
]
关于支出性经济合同审计办法的探讨
田继宗 …
06-13
[
内部审计
]
基于平衡计分卡的内部审计绩效评估研究
柳秋红 …
07-19
[
内部审计
]
如何构建国有企业的治理型内部审计
欧铁军
09-21
[
内部审计
]
内部审计在国有集团公司治理中的作用研究
09-24
[
内部审计
]
推动内部审计精细化
金琪
11-14
[
内部审计
]
关于现代企业制度下内部审计职能的探讨
01-06
[
内部审计
]
浅论内部审计机构在公司治理中的作用
01-06
[
内部审计
]
企业内部审计的新对策
01-06
[
内部审计
]
论内部审计风险的成因与防范
01-06
[
内部审计
]
银行内部治理基础审计及其保障机制
01-06
[
内部审计
]
论内部审计的独立性
01-06
[
内部审计
]
发挥审计监督职能 防范和控制经营风险
01-06
[
内部审计
]
积极开展效益审计发挥内部审计的特有职能
01-06
[
内部审计
]
浅谈医院内部审计的内容和方法
李刚
09-26
[
内部审计
]
浅谈内部审计质量的控制
刘锡巍
09-26
[
内部审计
]
民营企业内部审计工作中存在的问题及其路径选择
胡新贵 王…
09-25
[
内部审计
]
浅谈我国内部审计人员的独立性与客观性
内蒙古科…
09-25
[
内部审计
]
内部审计质量控制问题探讨
吴文娟 高…
09-25
[
内部审计
]
高校内部审计风险及其防范
钱永兴
09-21
[
内部审计
]
内部审计外部化:会计师事务所发展的新契机
龚凤兰
09-21
[
内部审计
]
风险导向审计及其在我国的应用分析
吴向阳
09-20
[
内部审计
]
基于公司治理的内部审计功能分析
李寿喜
09-20
[
内部审计
]
内部审计外包:述评与展望
王光远 瞿…
09-20
[
内部审计
]
浅议企事业内部审计风险
师敏 苏宁…
09-20
[
内部审计
]
小议内部审计的客观性和独立性
杜君
09-20
[
内部审计
]
锻造高效能的银行内部审计价值链
新金融·…
09-18
[
内部审计
]
论采购价格的内部审计
陆毅
09-12
[
内部审计
]
论我国商业银行内部审计风险管理机制的完善
王欣冬 张…
09-06
[
内部审计
]
我国内部审计的制度缺陷与重建
蔡秋玉
08-29
[
内部审计
]
内部审计工作范围比较分析
刘济杰 陈…
08-24
[
内部审计
]
上市公司内部审计模式的缺陷与重构
刘启春 孙…
08-23
[
内部审计
]
企业环境保护审计初探
耿建新 刘…
08-22
[
内部审计
]
论内部审计对我国国家审计的借鉴意义
刘力云
08-21
[
内部审计
]
我国内部审计发展方向的探讨
商业会计…
08-18
[
内部审计
]
企业内部审计服务职能的探讨
刘静梅
08-17
[
内部审计
]
基层人民银行领导干部离任审计工作研究
胡仕兴 黄…
08-17
[
内部审计
]
企业内部审计危机管理
陈国义 田…
08-16
[
内部审计
]
农业银行内部审计监督存在问题及建议
谭晓慧 马…
08-14
[
内部审计
]
对内部审计人员进行后续教育的思考
周铁光
08-14
[
内部审计
]
谈谈内部审计外部化的利与弊
张宇宁 彭…
08-11
[
内部审计
]
关于内部审计独立性的思考
于英丽 李…
08-11
[
内部审计
]
企业内部审计现状与发展趋势初探
朱秀芳
08-09
[
内部审计
]
初探行政事业绩效审计
郑振云
08-09
[
内部审计
]
内部审计是完善企业内部控制制度的重要保障
孙国良
08-08
[
内部审计
]
管理审计是企业内部审计的发展趋势
张豪文
08-02
[
内部审计
]
信托业公司治理中的内部审计与风险管理
张志荣 刘…
08-01
[
内部审计
]
现代内部审计:组织内部资源的整合者
08-01
[
内部审计
]
内部审计在现代商业银行风险管理中的作用
07-28
[
内部审计
]
适应市场经济需要加强企业内部审计
蒋艳华
07-27
[
内部审计
]
关于加强教育内部审计工作的思考
光明日报…
07-26
[
内部审计
]
论内部审计外部化
袁清波
07-24
[
内部审计
]
高校内部审计工作重点的思考
查和森
07-24
[
内部审计
]
试论建立内部审计听证制度
赵春生
07-24
[
内部审计
]
我国企业内部审计存在的问题及对策
一、现代…
07-20
[
内部审计
]
对企业无形资产开展内部审计的若干思考
审计理论…
07-20
[
内部审计
]
中国证券市场中的审计问题:实证研究综述
审计研究
07-20
[
内部审计
]
浅谈工程项目效益审计
谢锦康
07-10
[
内部审计
]
商业银行实施绩效审计业务探讨
金融理论…
07-07
[
内部审计
]
投资效益审计的重点环节
审计月刊
07-01
[
内部审计
]
存货审计应注意的几个问题
审计与理…
06-29
[
内部审计
]
对外投资合作项目的绩效审计
06-26
[
内部审计
]
民间审计风险成因及对策
06-16
[
内部审计
]
内审:上市公司防控经营风险的重要工具
06-15
[
内部审计
]
教育系统执行内部审计准则情况介绍
06-15
[
内部审计
]
建立政府机关内部审计制度
06-15
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