会计师事务所
税务师事务所
会员注册
会员登陆
加入收藏
设为首页
登陆社区
您现在的位置:
中华税网
>>
财税文库
>>
审计文库
>>
内部审计
内部审计文章列表
[
内部审计
]
中小企业内部审计外包动因及策略选择
佚名
03-29
[
内部审计
]
内部审计与盈余管理研究
佚名
03-29
[
内部审计
]
内控建立探索
佚名
03-29
[
内部审计
]
浅谈高校内部审计的规范化建设
佚名
03-29
[
内部审计
]
对我国企业内部审计问题的研究
佚名
03-29
[
内部审计
]
浅谈内部审计的定位及发展策略
佚名
03-29
[
内部审计
]
企业提高内部审计效果措施浅探
佚名
03-29
[
内部审计
]
公立医院内部控制探析
佚名
03-29
[
内部审计
]
国有企业集团内部审计工作思考
佚名
03-29
[
内部审计
]
论“免疫系统”视角下的企业内部审计
佚名
03-29
[
内部审计
]
部门预算编制审计的重点和方法
佚名
03-29
[
内部审计
]
浅谈内部审计参与工程管理
佚名
03-29
[
内部审计
]
集团公司内部审计方案研究
佚名
03-29
[
内部审计
]
财政资金安全之内控制度构建
佚名
03-29
[
内部审计
]
基于公司治理视角的内部审计研究
佚名
03-29
[
内部审计
]
事业单位内部审计
佚名
03-29
[
内部审计
]
浅议我国国有商业银行内部审计
佚名
03-29
[
内部审计
]
企业集团财务公司产生的动因分析
佚名
03-29
[
内部审计
]
浅谈乡镇内审工作现状与出路
佚名
03-29
[
内部审计
]
内部审计在中小企业内部控制体系中的机制保障研究
佚名
03-29
[
内部审计
]
信息系统审计应把握的重点及其对策措施
佚名
03-29
[
内部审计
]
中国联通内部控制的“技与道”
佚名
03-29
[
内部审计
]
日本内部控制相关法规及对我国的借鉴意义
佚名
03-29
[
内部审计
]
论现代企业风险控制体系中审计委员会与内部审计关系的重构
佚名
03-29
[
内部审计
]
浅析高校财务预算执行审计
佚名
03-29
[
内部审计
]
公司治理及相关内部审计规范与进展
佚名
03-29
[
内部审计
]
我国内部审计独立性问题研究
佚名
03-29
[
内部审计
]
论“免疫系统”视角下的企业内部审计
翁美丽
03-29
[
内部审计
]
国有企业集团内部审计工作思考
李昌洪
03-25
[
内部审计
]
对内部审计和内部控制关系的认识
佚名
03-19
[
内部审计
]
企业内部审计效果的问题与提高措施
佚名
03-19
[
内部审计
]
浅议内部审计风险及对策
陈丽琼
03-16
[
内部审计
]
中粮控股内审“办法”
宗菊
03-11
[
内部审计
]
如何把好内审成果的利用与转化关
魏 茹
01-26
[
内部审计
]
企业审计应充分发挥免疫系统功能作用促进企业科学发展
李春敏 桑…
01-26
[
内部审计
]
新《税务稽查工作规程》解读
梁野税官
01-06
[
内部审计
]
浅谈内部审计参与工程管理
毛艳丽
01-06
[
内部审计
]
[图文]
内部审计的功能定位
刘 琳 …
12-03
[
内部审计
]
信息系统审计应把握的重点及其对策措施
张程
12-01
[
内部审计
]
内部审计在中小企业内部控制体系中的机制保障研究
方云龙
12-01
[
内部审计
]
浅谈乡镇内审工作现状与出路
胡德才
12-01
[
内部审计
]
贪污的主要手段及其查账方法浅析
周先海
11-30
[
内部审计
]
内部审计如何参与企业风险管理
王 虹
11-28
[
内部审计
]
中小型企业内部控制的现状及对策
佚名
02-28
[
内部审计
]
论企业内部会计控制中的环节控制
佚名
02-28
[
内部审计
]
现代企业内部控制制度分析
佚名
02-28
[
内部审计
]
内部审计在企业无形资产战略中的运用
佚名
02-28
[
内部审计
]
企业无形资产战略中内部审计的运用
佚名
02-28
[
内部审计
]
对财务舞弊的浅析
佚名
02-28
[
内部审计
]
中小企业内部审计外包问题研究
佚名
02-28
[
内部审计
]
商业银行内部审计对策探讨
佚名
02-28
[
内部审计
]
风险导向审计在上市公司中的应用
佚名
02-28
[
内部审计
]
论内部审计职能模式的建立
佚名
02-28
[
内部审计
]
上市公司内部控制、公司治理和内部审计的互动关系
佚名
02-28
[
内部审计
]
审“除”风险
佚名
02-28
[
内部审计
]
对参股公司内审提升公司治理捷径
佚名
02-28
[
内部审计
]
浅议企业合同管理审计
佚名
02-28
[
内部审计
]
高校科研经费管理审计初探
佚名
02-28
[
内部审计
]
高校科研经费审计问题及其对策浅析
佚名
02-28
[
内部审计
]
工程竣工结算审计应把好“六关”
佚名
02-28
[
内部审计
]
我国内部审计的独立性问题浅析
佚名
02-28
[
内部审计
]
创新审计机关对内部审计同步项目指导之实践与思考
佚名
02-28
[
内部审计
]
基于公司治理视角的内部审计外部化研究
佚名
02-28
[
内部审计
]
对完善中国企业内部审计的探索
佚名
02-28
[
内部审计
]
加强内部审计质量控制的必要性及重要意义
佚名
02-28
[
内部审计
]
内部审计活动在公司道德文化中的作用
佚名
02-28
[
内部审计
]
基于责任中心的内审部门绩效考评方法设计
佚名
02-28
[
内部审计
]
英国审计质量框架剖析及对我国的启示
佚名
02-28
[
内部审计
]
现代内部审计独立性问题剖析
佚名
02-28
[
内部审计
]
浅析内部审计与公司治理的互动机制
佚名
02-28
[
内部审计
]
企业内部审计存在的问题及对策
佚名
02-28
[
内部审计
]
境外高校内部审计对我们的启示
佚名
02-28
[
内部审计
]
内部审计在公司治理中的作用
佚名
02-28
[
内部审计
]
科研单位内部审计现状及改进措施
戴艳
11-16
[
内部审计
]
浅谈如何提高内审工作的有效性
王 静
11-09
[
内部审计
]
从内部审计的三大发展趋势浅谈其增值功能
肖雨潇
11-09
[
内部审计
]
论审计免疫系统对高等学校内部审计新启示
陈晓钢 …
11-02
[
内部审计
]
浅谈内部审计外包与外部审计的区别
刘莉莉
11-02
[
内部审计
]
企业内部审计外包应当把握好的环节
赵 丽
11-02
[
内部审计
]
对审计“免疫系统”理论的几点思考
潘学模
10-23
[
内部审计
]
加强内部审计 做好风险导向
杨 虹
10-12
[
内部审计
]
优化企业内部控制环境的思考
余 萍
10-12
[
内部审计
]
我国公共工程投资绩效审计探析
姜明
09-02
[
内部审计
]
施工企业风险导向内部审计探讨
赵国强
08-29
[
内部审计
]
中小企业IPO审计业务特点探讨
牛竹林 …
07-31
[
内部审计
]
长期股权投资审计有技巧
刘希彤 …
07-31
[
内部审计
]
人民银行绩效审计评价控制与安排
徐 海
07-28
[
内部审计
]
对水利工程建设项目审计的几点思考
谢 宁
07-28
[
内部审计
]
浮夸经济效益的手段及其查账方法浅析
周先海
07-09
[
内部审计
]
[图文]
基于风险管理技术的内部审计思考
万 美 …
06-23
[
内部审计
]
内部审计风险成因及其对策
郝北平
06-23
[
内部审计
]
企业内部审计强化探讨
钱 薇
06-23
[
内部审计
]
企业知识管理内部审计浅探
朱志红
06-23
[
内部审计
]
企业内部审计执行力现状与对策研究
刘正军
06-23
[
内部审计
]
基于发展风险管理的内部审计角色探析
孙 立
06-23
[
内部审计
]
内部审计新发展:企业风险管理框架分析
张泽南 …
06-23
[
内部审计
]
建立双向问责制度促进审计成果转化
陶必胜
06-19
[
内部审计
]
跟踪审计专业判断影响因素分析
孔凡勤
06-09
[
内部审计
]
重塑我国企业集团内部审计之思考
马立占
06-04
[
内部审计
]
事业单位内部审计的成本控制与效率提高
张爱萍
06-04
[
内部审计
]
发现经济领域受贿线索的查账方法浅析
周先海
06-04
[
内部审计
]
浅议企业合同管理审计
黄贤东 …
06-03
[
内部审计
]
浅谈医院管理审计
汪 江
06-01
[
内部审计
]
高校预算执行绩效审计思考
章毓育 …
06-01
[
内部审计
]
浅谈证券公司“风险导向型”内部审计
吴晓凤
05-13
[
内部审计
]
如何提高内部审计质量
廖丹
03-20
[
内部审计
]
论内部审计、内部控制、公司治理之间的关系
刘金星
03-17
[
内部审计
]
对风险导向内审模式的探讨
唐振达
03-16
[
内部审计
]
滥发钱物的伎俩及其查帐方法浅析
周先海
03-03
[
内部审计
]
审计报告写作方法初探
庞小莉
01-12
[
内部审计
]
西方发达国家商业银行内部审计对我国的启示
12-27
[
内部审计
]
企业盈余管理与审计师审计风险防范关系探讨
朱 廷 桂
12-23
[
内部审计
]
浅析企业内部审计工作
李焰
12-23
[
内部审计
]
民营企业内部审计转型浅探
谭三艳
12-23
[
内部审计
]
国内外证券公司内部审计发展状况与趋势比较
汪 军
12-08
[
内部审计
]
论内部审计在公司治理中的作用
12-07
[
内部审计
]
试论内部审计风险的形成与控制
王玲
12-02
[
内部审计
]
谈医院内部经济活动审计
11-28
[
内部审计
]
风险基础审计在医院内部审计中的运用
11-28
[
内部审计
]
公司治理与内部审计联系初探
10-19
共
692
篇文章 首页 | 上一页 |
1
2
3
4
5
6
|
下一页
|
尾页
120
篇文章/页 转到第
页
站内文章搜索
高级搜索
北京中立信永税务师事务所有限公司
推荐下栽
精品推荐
新闻排行
中央
地方
国外
热点
工商管理
管理文库
供求信息
招聘审计人才
评估师寻求挂靠
20集电视剧《小雪》急招主角
资产评估师求挂靠
寻求挂证
注册会计师寻求挂考
求北京注册会计师资格挂考(联系jyfqb@126.com)
中建华会计师事务所诚聘审计人员
资产评估师寻挂靠
会计师事物所招聘注册税务师,联系方式15800374
急聘税务人员,要求英语口语熟练,电话15800374
怎样为公司选择适合您的财务人员 (经理人必看)
代理记帐 兼职会计
怎样选择适合您的财务?(经理人必看)
代理记帐 代理记账 河南郑州代理记账 郑州代理记
论坛新贴